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煙臺會計代賬流程如下:
1.根據(jù)企業(yè)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行編制記賬憑證,規(guī)模大的企業(yè)為了反映現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、銷售收入等情況,憑證填制必須及時,以便給老板提供數(shù)字。
2.首先要組織生產(chǎn)統(tǒng)計報數(shù),根據(jù)統(tǒng)計人員申報的有關(guān)數(shù)字進(jìn)行各類數(shù)據(jù)核算,確保有關(guān)科目核算。其次就是根據(jù)企業(yè)購進(jìn)的原材料(增值稅發(fā)票)作記賬憑證處理并登記有關(guān)增值稅明細(xì)帳薄,并及時反映增值稅進(jìn)項(xiàng)情況,對于進(jìn)項(xiàng)稅增值稅發(fā)票使用情況,要嚴(yán)格按照《增值稅管理暫行條理》進(jìn)行使用與操作,確定進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證情況。
3.企業(yè)根據(jù)定貨合同開具銷售增值稅發(fā)票進(jìn)行銷售。
4.月底結(jié)賬前(30日前)切切進(jìn)入防偽稅控開票系統(tǒng)核對本月實(shí)際開票數(shù)量、發(fā)票銷售、發(fā)票使用情況、其次一定要核對已開發(fā)票作廢份數(shù)、核對作廢發(fā)票相應(yīng)的發(fā)票,是否出現(xiàn)漏作廢或者作廢錯,并預(yù)算準(zhǔn)該月增值稅實(shí)現(xiàn)的情況,做好匯報工作,以免跨月造成不必要的麻煩。
5.月末總結(jié)賬時一定要核準(zhǔn)賬薄以及報表各科目余額數(shù)據(jù),預(yù)防造成業(yè)務(wù)處理錯誤以便及時修改或數(shù)據(jù)調(diào)整。
6.該月業(yè)務(wù)憑證全部處理完畢后,匯總科目,根據(jù)匯總科目表填制總賬和明細(xì)分類賬編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表、現(xiàn)金流量表等需要的各類申報表。
7.納稅申報。目前隨著高科技的發(fā)展,納稅申報方式采用電子申報,由于各地申報軟件不一樣,在這里不在作一一說明,前面的工作做好了,申報就很簡單了。